مدیریت حسابرسی داخلی کنترل مالی و حسابرسی: حصول اطمینان از صحت و کفایت عملیات مالی و غیر مالی سازمان و واحدهای زیرمجموعه و سپس تطبیق عملیات با استانداردهای حسابداری، قوانین، آئین نامهها و دستورالعملهای مربوط بررسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود روشهای کنترل داخلی در سازمان و واحدهای زیرمجموعه بررسی اقلام صورتهای مالی سازمان پیش از تسلیم به حسابرسان مستقل و هیأت عامل سازمان همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در مورد رسیدگیها و برنامههای حسابرسی آنان مطابق با دستور هیأت عامل پیگیری موارد مندرج در گزارشهای بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل و تکالیف تعیین شده توسط هیأت عامل و مجمع عمومی سازمان و مجامع عمومی شرکتهای تابعه رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل، اختلافات مالی و حسابداری ارجاع شده از طرف رئیس هیأت عامل، در سازمان و واحدهای زیرمجموعه تحلیل گزارشهای هیأت مدیره، بازرسان قانونی و حسابرسان شرکتهای تابعه و وابسته تهیه و تحلیل گزارشهای موردی از وضعیت مالی شرکتهای تابعه و وابسته هماهنگی در پاسخگویی به مکاتبات ارگانهای نظارتی دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور کنترل بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی به عنوان نماینده سازمان